問題已解決

您好老師,請問這題的步驟怎么寫

m551671568| 提問時間:2022 10/30 23:51
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曉詩老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計師,注冊會計師
同學(xué)你好 進(jìn)項稅額=272000+2750=274750 銷項稅額=3390/1.13*1000*13%+508500/1.13*13%+50*3000*13%+10*3000*13%=471900 解釋:優(yōu)質(zhì)費含稅作為價外費用繳納增值稅,包裝物押金逾期的時候才交稅,現(xiàn)在不需要,以舊換新的50臺相當(dāng)于銷售新的,發(fā)放給職工的也是視同銷售,都是用的業(yè)務(wù)3的銷售價格不含稅3000元每臺 應(yīng)納增值稅=471900-274750=197150
2022 10/31 00:27
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