問題已解決

老麻煩各位老師幫學(xué)生看看這道題,勞煩了,謝謝! 稅收題,謝謝老師

m551671568| 提問時間:2022 10/30 21:55
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項稅額是 272000+2750=274750
2022 10/30 21:57
暖暖老師
2022 10/30 21:59
當(dāng)期銷項稅額的計算是 (1000*3390+50850+169500)/1.13*0.13+50*3390/1.13*0.13+10*3390/1.13*0.13=438750 應(yīng)交增值稅438750-274750=164000
m551671568
2022 10/30 22:01
老師我在百度上看到過您的回復(fù),沒想到真的遇到了!
暖暖老師
2022 10/30 22:03
這個問題還有什么問題嗎?
m551671568
2022 10/30 22:07
老師可以分步驟回復(fù)一下嗎,我腦子太笨,有點看不懂
暖暖老師
2022 10/31 07:04
業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項稅額272000+2750=274750
暖暖老師
2022 10/31 07:04
業(yè)務(wù)2普通發(fā)票不可以抵扣
暖暖老師
2022 10/31 07:05
業(yè)務(wù)3銷項稅額的計算是 (1000*3390+508500+169500)/1.13*0.13=468000
暖暖老師
2022 10/31 07:05
業(yè)務(wù)4銷項稅額的計算是 50*3390/1.13*0.13=19500
暖暖老師
2022 10/31 07:06
業(yè)務(wù)5銷項稅額的計算是10*3390/1.13*0.13=3900
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~