問題已解決
老麻煩各位老師幫學(xué)生看看這道題,勞煩了,謝謝! 稅收題,謝謝老師
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項稅額是
272000+2750=274750
2022 10/30 21:57
暖暖老師
2022 10/30 21:59
當(dāng)期銷項稅額的計算是
(1000*3390+50850+169500)/1.13*0.13+50*3390/1.13*0.13+10*3390/1.13*0.13=438750
應(yīng)交增值稅438750-274750=164000
m551671568
2022 10/30 22:01
老師我在百度上看到過您的回復(fù),沒想到真的遇到了!
暖暖老師
2022 10/30 22:03
這個問題還有什么問題嗎?
m551671568
2022 10/30 22:07
老師可以分步驟回復(fù)一下嗎,我腦子太笨,有點看不懂
暖暖老師
2022 10/31 07:04
業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項稅額272000+2750=274750
暖暖老師
2022 10/31 07:04
業(yè)務(wù)2普通發(fā)票不可以抵扣
暖暖老師
2022 10/31 07:05
業(yè)務(wù)3銷項稅額的計算是
(1000*3390+508500+169500)/1.13*0.13=468000
暖暖老師
2022 10/31 07:05
業(yè)務(wù)4銷項稅額的計算是
50*3390/1.13*0.13=19500
暖暖老師
2022 10/31 07:06
業(yè)務(wù)5銷項稅額的計算是10*3390/1.13*0.13=3900
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