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去年沒有發(fā)票,我做了成本暫估,然后結(jié)轉(zhuǎn)了成本,今年需要紅沖,但是結(jié)轉(zhuǎn)的成本怎么處理

84784955| 提問時(shí)間:2022 10/27 09:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)是實(shí)際的業(yè)務(wù)還是虛增的?
2022 10/27 09:16
郭老師
2022 10/27 09:16
算清繳的時(shí)候調(diào)整了嗎?
84784955
2022 10/27 09:22
實(shí)際業(yè)務(wù),算清繳的時(shí)候沒有調(diào)整,因?yàn)闆]有收到發(fā)票
郭老師
2022 10/27 09:29
你好,沒有發(fā)票,你匯算清繳需要調(diào)增。
郭老師
2022 10/27 09:29
如果修改匯算清交的,你需要紅沖你的結(jié)轉(zhuǎn)的成本,借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整,借庫存商品貸應(yīng)付賬款。
郭老師
2022 10/27 09:30
不修改匯算清交的,借庫存商品、借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 借應(yīng)付賬款、貸庫存商品
郭老師
2022 10/27 09:30
修改匯算清交的,我剛才打錯(cuò)了第二個(gè)分錄,應(yīng)該是借應(yīng)付賬款貸庫存商品。
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