當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
加計(jì)遞減的分錄怎么做啊
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除,
貸,營(yíng)業(yè)外收入或者是其他收益
需要抵扣,借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,
貸,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。
2022 10/08 14:06
閱讀 341