問題已解決

增值稅加計遞減怎么做分錄

84784973| 提問時間:2023 03/16 10:18
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應(yīng)交稅費、增值稅加計扣除, 貸營業(yè)外收入或者是其他收益 抵扣借應(yīng)交稅費、未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費、增值稅加計扣除。
2023 03/16 10:20
84784973
2023 03/16 10:21
那借的增值稅加計遞減一直是負數(shù) 余額
84784973
2023 03/16 10:21
最后怎么平呀
郭老師
2023 03/16 10:23
你好,沒有余額了,你沒有發(fā)現(xiàn)嗎?第一個是在借方,第二個是在貸。
84784973
2023 03/16 10:26
不是借應(yīng)交稅費增值稅加計遞減 貸營業(yè)外收入嗎
郭老師
2023 03/16 10:29
對是的,那還有第二個分錄嘞,你看了嗎?
84784973
2023 03/16 10:33
看你寫的或者 我以為是一樣的 ,現(xiàn)在明白了
郭老師
2023 03/16 10:34
不用客氣,工作愉快。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~