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我們報(bào)稅的時候期初多繳的部分怎么沖減本期的應(yīng)交稅額呢

84785040| 提問時間:2022 09/14 16:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,當(dāng)時什么原因多繳納的?
2022 09/14 16:45
84785040
2022 09/14 16:48
項(xiàng)目上多預(yù)繳的
郭老師
2022 09/14 16:49
你好,那你這個申報(bào)表申報(bào)錯了。
郭老師
2022 09/14 16:49
項(xiàng)目上多預(yù)繳的應(yīng)該在附表4的期末余額里面,你現(xiàn)在填寫實(shí)際抵扣金額和28藍(lán)就可以了。
84785040
2022 09/14 16:56
不是,是那個簡易計(jì)稅的項(xiàng)目紅沖發(fā)票的稅額
郭老師
2022 09/14 16:57
那你上一個月的應(yīng)補(bǔ)稅款出現(xiàn)了負(fù)數(shù)嗎?如果是的話,需要去退稅。
84785040
2022 09/14 17:05
從2月一直都是負(fù)數(shù)。意思是這個多繳部分不能抵減只能退稅嗎
郭老師
2022 09/14 17:07
對的,是的,是這么做的。
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