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固定資產(chǎn)減值準備計提錯了,而且已跨年,今年想沖回原計提錯誤的金額,該怎么處理?包括賬務(wù),卡片和其他

53026863| 提問時間:2022 09/13 10:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個是多做了還是少做了?l
2022 09/13 10:06
53026863
2022 09/13 10:08
做多了,是把不該計提的資產(chǎn)給計提了,把需要計提的資產(chǎn)沒計提
郭老師
2022 09/13 10:10
借資產(chǎn)減值損失-計提的固定資產(chǎn)減值準備負數(shù) 貸固定資產(chǎn)減值準備負數(shù)
郭老師
2022 09/13 10:10
這個不應(yīng)該計提,你就提了做這個分錄
郭老師
2022 09/13 10:10
借資產(chǎn)減值損失-計提的固定資產(chǎn)減值準備 貸固定資產(chǎn)減值準備 應(yīng)該計提,沒有計提的做這個。
郭老師
2022 09/13 10:10
這些都是不修改,回村清潔的情況下做的。
53026863
2022 09/13 10:37
但是原則上固定資產(chǎn)減值準備不是不能沖回嘛,根據(jù)卡片自動生成憑證,卡片修改時候計提減值準備的地方能填負數(shù)嗎?
郭老師
2022 09/13 10:38
你不是做錯了,這個不是會計變更。
53026863
2022 09/13 10:56
哦,明白了。那我做會計分錄的時候是不是應(yīng)該是通過以前年度損益調(diào)整啊,因為這個已經(jīng)跨年了?
郭老師
2022 09/13 10:58
你好,你不修改匯算清繳的情況下不用的。
郭老師
2022 09/13 10:59
做以前年度損益調(diào)整,還得去修改匯算清交。
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