問題已解決

老師您好,由于上月留底退稅繳回一部分,轉(zhuǎn)出部分為不得抵扣的,導(dǎo)致增值稅申報表進項稅額轉(zhuǎn)出為負數(shù),應(yīng)該怎么申報。

84784952| 提問時間:2022 09/07 14:01
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?你好;? ? 不能抵扣 ; 你這個分錄是怎么做賬的; 你是退稅了部分回來到銀行賬戶里面吧? ??
2022 09/07 14:02
84784952
2022 09/07 14:10
先退回5000多,又繳回270塊錢,現(xiàn)在增值稅申報表的進項稅額轉(zhuǎn)出為負數(shù)
meizi老師
2022 09/07 14:13
你好 ;? ?那你 就是先做轉(zhuǎn)出5000 ; 然后退回去在做分錄 ;? ? ? 金額 是自動出來的 嗎 ; 轉(zhuǎn)出了好多金額? ?
84784952
2022 09/07 14:39
報表是自動出來的
meizi老師
2022 09/07 14:40
你好; 自動的數(shù)據(jù) 是不是對的;? 你這個留底進項稅退稅; 是要做轉(zhuǎn)出5000 ;? 同時你 繳納回去了270 ; 對應(yīng)要負數(shù)270元的? ? ;這樣算也不會負數(shù)的; 你是不是還有其他的 進項稅 轉(zhuǎn)出要紅沖的情況??
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~