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老師,麻煩問一下,去年的發(fā)票,銷售退回,這稅務怎樣弄?發(fā)票怎樣處理?
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速問速答你好,你們單位是銷售方的嗎?如果是的話,借應收賬款負數(shù)
貸,主營業(yè)務收入負數(shù)
應交稅費負數(shù),
然后你的成本需要紅沖,直接都做到今年就可以的,不修改匯算,清交的都是按照上面的來。
2022 08/26 09:00
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老師,麻煩問一下,去年的發(fā)票,銷售退回,這稅務怎樣弄?發(fā)票怎樣處理?
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