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應(yīng)納稅減征額,老師,請(qǐng)問這個(gè)怎么理解

84785009| 提問時(shí)間:2022 08/11 11:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)是增值稅的嗎?這個(gè)是減免的稅額。
2022 08/11 11:49
84785009
2022 08/11 11:56
小規(guī)模的從4月1日起免征需要填在這里嗎
郭老師
2022 08/11 11:57
你好,不需要在這里面填寫的,如果超過45萬的,在主表第12里面填寫,如果在45萬以內(nèi)的,在第十欄里面填寫就可以。
84785009
2022 08/11 13:14
那這個(gè)本期應(yīng)納稅減征額是填什么用
郭老師
2022 08/11 13:22
填寫的是減免的,比如你開的是3%的發(fā)票,按照2%來交稅的,或者是你開的1%的發(fā)票,按照百分之一來交稅的,系統(tǒng)里面默認(rèn)的都是3%的業(yè)務(wù),所以給你減免2%,在這里面填寫或者是你進(jìn)稅盤需要抵扣增值稅的。
84785009
2022 08/11 14:01
老師,怎么這個(gè)賦碼點(diǎn)確認(rèn)點(diǎn)了沒有反應(yīng)
郭老師
2022 08/11 14:02
學(xué)堂實(shí)操的嗎?上面有反反饋,你要么換一個(gè)瀏覽器試一下。
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