問(wèn)題已解決

老師你好,收到留抵退稅會(huì)計(jì)分錄怎么做?借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)稅額還是貸方為進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

84784957| 提問(wèn)時(shí)間:2022 07/09 13:57
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,是的,是這樣做分錄的
2022 07/09 13:57
84784957
2022 07/09 14:01
不用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目吧?
小鎖老師
2022 07/09 14:02
您好,貸方是 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784957
2022 07/09 14:02
直接貸方或者借方紅字 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額
小鎖老師
2022 07/09 14:03
嗯對(duì),是這個(gè)意思的
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