問題已解決
就是我公司這個季度紅沖了30萬的票 導致免稅額那欄是負數 請問我怎么填報呀
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速問速答你好,你只有這一個銷售額嗎?你得去稅務局申報。
2022 07/05 15:48
84785006
2022 07/05 15:51
不能自己填報呀
郭老師
2022 07/05 15:52
對的是的,負數銷售額的稅額的都自己填寫不了的。
84785006
2022 07/05 15:54
我這個30萬是跨年紅沖的 老師我想問下我應該怎么入賬呀 我們是小規(guī)模的
郭老師
2022 07/05 15:56
之前的分錄不變,金額是負數就可以的。
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