問題已解決

老師,A公司代B公司銷售商品,簽訂代銷服務(wù)協(xié)議,約定商品進價。其售價與進價之間的差價歸A公司,A公司做代銷手續(xù)費收入,按現(xiàn)代服務(wù)6%繳納增值稅嗎?

m11717666| 提問時間:2022 06/23 14:34
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注會會計老師
金牌答疑老師
職稱:注會
是的,您的理解正確
2022 06/23 14:41
m11717666
2022 06/23 15:23
這是屬于現(xiàn)代服務(wù)下的勞務(wù)服務(wù)收入? 請問A公司不做“委托代銷商品”和“代銷商品款”是否可以? 也就是將應(yīng)收客戶與應(yīng)付供貨商之前的差價,直接計入收入和稅金
注會會計老師
2022 06/23 15:35
屬于現(xiàn)代服務(wù)中經(jīng)紀代理服務(wù)。 一般是要計入“委托代銷商品”和“代銷商品款”科目的。
m11717666
2022 06/23 15:42
老師那委托方要不要開票給受托方?
注會會計老師
2022 06/23 18:00
一般是需要開票的哈
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