問題已解決

我們公司之前的賬很亂,現(xiàn)在核對(duì)下來還有十來萬應(yīng)收賬款-其他,已經(jīng)沒有應(yīng)收賬款了,這個(gè)要怎么核銷掉

84784978| 提問時(shí)間:2022 06/19 11:41
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,做壞賬銷,直接沖未分配利潤(rùn),借:或貸:利潤(rùn)分配-未分配潤(rùn),貸或借:對(duì)應(yīng)科目
2022 06/19 11:47
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