問題已解決

老師、我想請問一下現(xiàn)在公司補繳以前年度的增值稅以及附加稅,還有罰款的賬務處理怎么做?繳納和計提怎么做?

84784959| 提問時間:2022 06/16 10:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,什么原因需要補交收入少多了嗎?
2022 06/16 10:24
84784959
2022 06/16 11:05
稽查局查了我們公司2020年的賬,他們覺得我們有一張300萬的成本發(fā)票不符合減成本費用,現(xiàn)在需要我們補繳這邊增值稅和附加稅10萬
郭老師
2022 06/16 11:10
借以前年度損益調整 貸應交稅費應交增值稅進項,轉出 借應交稅費,應交增值稅進項轉出 貸應交稅費,查補稅款, 借應交稅費查補稅款,貸銀行存款, 借稅金及附加貸應交稅費附加稅, 借營業(yè)外支出滯納金,罰款 應交稅費附加稅,貸銀行存款
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