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我去年根據(jù)利潤總額計提的所得稅,今天發(fā)現(xiàn)少計提了,然后今年調(diào)賬,我做的借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費-應交所得稅 ,結(jié)轉(zhuǎn):利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 這個賬目做完后資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上了,請問這種情況怎么辦

84784979| 提問時間:2022 06/16 09:57
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學你好,這種情況下,把這個以前年度損益調(diào)整的金額加上,能對上即可。
2022 06/16 09:58
84784979
2022 06/16 11:30
我不太懂你說的這個是什么意思
84784979
2022 06/16 11:32
加在哪里,我做的憑證對嗎
王雁鳴老師
2022 06/16 11:58
同學你好,你做的憑證正確。
王雁鳴老師
2022 06/16 12:19
同學你好,我的意思是,產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系,資產(chǎn)負債表期末未分配利潤,等于資產(chǎn)負債表期初未分配利潤,加上利潤表凈利潤,加減以前年度損益調(diào)整。
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