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咨詢一下:去年我作未開票確認收入交了6%增值稅,后來發(fā)現(xiàn)適用稅率應(yīng)該是13%我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦

84785009| 提問時間:2022 05/30 09:24
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好同學(xué),您今年還開票嗎?如果您今年正常開發(fā)票,然后呢,按照13%來開票的話,您直接把去年那個6%的給紅沖掉,做個紅沖的憑證就可以,因為畢竟是無票收入,稅務(wù)局也不能準確地去確定你這個收入一定就是真實會發(fā)生的。
2022 05/30 09:29
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