問(wèn)題已解決

老師您好,咨詢一下我單位去年有銷項(xiàng)稅率13%的做成6%了,應(yīng)該怎樣調(diào)賬

84784951| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/08 15:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,借以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸應(yīng)收賬款, 然后重新開(kāi)借應(yīng)收賬款, 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
2022 03/08 15:36
84784951
2022 03/08 16:16
可是增值稅報(bào)表不知道怎樣填了?
郭老師
2022 03/08 16:17
你好,6%服務(wù)一欄里面填寫(xiě)負(fù)數(shù),如果沒(méi)有其他的正數(shù)發(fā)票,然后在13%填寫(xiě)證書(shū),這種情況下你得去稅務(wù)局修改,因?yàn)槟愕母奖砣谝涣刑顚?xiě)不了。
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