問題已解決

老師您好,咨詢一下我單位去年有銷項(xiàng)稅率13%的做成6%了,應(yīng)該怎樣調(diào)賬

84784951| 提問時間:2022 03/08 15:35
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,借以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸應(yīng)收賬款, 然后重新開借應(yīng)收賬款, 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
2022 03/08 15:36
84784951
2022 03/08 16:16
可是增值稅報表不知道怎樣填了?
郭老師
2022 03/08 16:17
你好,6%服務(wù)一欄里面填寫負(fù)數(shù),如果沒有其他的正數(shù)發(fā)票,然后在13%填寫證書,這種情況下你得去稅務(wù)局修改,因?yàn)槟愕母奖砣谝涣刑顚懖涣恕?/div>
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~