問(wèn)題已解決

本月銷(xiāo)項(xiàng)3千,無(wú)進(jìn)項(xiàng),上期留抵1萬(wàn),怎么做會(huì)計(jì)分錄

84784951| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/23 22:02
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué),那你上期留底應(yīng)該是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了是吧?如果已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的話,那你直接借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2022 05/23 22:05
李霞老師
2022 05/23 22:17
哦,那這樣的話你可以貸方放應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅就可以了。
李霞老師
2022 05/23 22:19
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
李霞老師
2022 05/23 22:20
祝您生活愉快開(kāi)心快樂(lè)
李霞老師
2022 05/23 22:46
你好同學(xué),正常我一開(kāi)始跟你說(shuō)的憑證,咱是轉(zhuǎn)到貸方應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅的,但是你剛才說(shuō)你的未交增值稅有余額,所以我才讓你沖的外交。
李霞老師
2022 05/24 08:34
祝您生活愉快開(kāi)心快樂(lè)您好
李霞老師
2022 05/24 09:36
您11月份認(rèn)證抵扣了以后,它就是直接借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。
84784951
2022 05/23 22:15
因?yàn)槭侵型鹃_(kāi)始做的賬,所以上期留抵直接寫(xiě)的期初
84784951
2022 05/23 22:15
未交增值稅的貸方
84784951
2022 05/23 22:15
寫(xiě)留底的時(shí)候前面是負(fù)號(hào)
84784951
2022 05/23 22:17
留抵在未交增值稅貸方 -10000
84784951
2022 05/23 22:19
具體分錄怎么寫(xiě)
84784951
2022 05/23 22:20
好的謝謝
84784951
2022 05/23 22:31
到了期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
84784951
2022 05/23 22:32
前期留底大于本期銷(xiāo)項(xiàng),不是應(yīng)該沒(méi)有未交的增值稅,直接抵扣了嗎?
84784951
2022 05/23 22:48
好的,謝謝
84784951
2022 05/24 09:29
十月份回來(lái)的進(jìn)項(xiàng)票,十月份并未入賬,11月份才認(rèn)證抵扣,11月份應(yīng)該怎么寫(xiě)這比會(huì)計(jì)分錄
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