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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問上期留抵的進(jìn)項(xiàng)稅,本來如何做賬 本期有銷項(xiàng) ,本來沒進(jìn)項(xiàng),本期銷-上期留抵=負(fù)數(shù)(也就是說本期銷減上期留抵還有剩余留抵這種) 本期沒進(jìn)項(xiàng),只有上期留抵 留抵大于本期銷的 這種怎么做賬務(wù)處理請(qǐng)
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答月底先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)-上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
2022 06/02 11:29
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