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我做了借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金,因?yàn)槭且还P餐費(fèi),銀行付了會(huì)計(jì)沒入賬的,這個(gè)應(yīng)付帳款借方余額怎么處理,要處理這些呆帳!歷年來的!鄒老師看到回復(fù)一下唄

84785016| 提問時(shí)間:2022 05/09 10:46
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? ? ? ? 如果是跨年的 ; 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付賬款? ? ?這樣來走科目 。 到時(shí)? ? ?結(jié)轉(zhuǎn) :借利潤分配-未分配利潤貸? ??以前年度損益調(diào)整 ; 因?yàn)槟闶强缒険p益了。 這樣要走以前年度損益調(diào)整科目? ?
2022 05/09 11:32
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