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我做了借管理費用貸現(xiàn)金,因為是一筆餐費,銀行付了會計沒入賬的,這個應付帳款借方余額怎么處理,要處理這些呆帳!歷年來的!

84785016| 提問時間:2022 05/09 10:41
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ? ?付款了沒有做賬 ;? ?那你當時付款是不是都了預付賬款或者其他應收款 掛了借方 ; 你去看看? ??
2022 05/09 10:48
84785016
2022 05/09 10:54
付了款對方?jīng)]開票給我們
84785016
2022 05/09 10:55
付了款對方?jīng)]開票給我們,應付帳款借方余額怎么沖平,當時做了借應付帳款貸銀行存款
meizi老師
2022 05/09 11:04
?你好;? 付款了? ? 如果是 成本費用了。? 那么你做賬 比如是給客戶招待發(fā)生 餐費 ;? ? ? ?借管理費用 -招待費 貸 應付賬款? ?
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