問題已解決

我做了借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金,因?yàn)槭且还P餐費(fèi),銀行付了會(huì)計(jì)沒入賬的,這個(gè)應(yīng)付帳款借方余額怎么處理,要處理這些呆帳!歷年來的!

84785016| 提問時(shí)間:2022 05/09 10:41
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? ? ?付款了沒有做賬 ;? ?那你當(dāng)時(shí)付款是不是都了預(yù)付賬款或者其他應(yīng)收款 掛了借方 ; 你去看看? ??
2022 05/09 10:48
84785016
2022 05/09 10:54
付了款對(duì)方?jīng)]開票給我們
84785016
2022 05/09 10:55
付了款對(duì)方?jīng)]開票給我們,應(yīng)付帳款借方余額怎么沖平,當(dāng)時(shí)做了借應(yīng)付帳款貸銀行存款
meizi老師
2022 05/09 11:04
?你好;? 付款了? ? 如果是 成本費(fèi)用了。? 那么你做賬 比如是給客戶招待發(fā)生 餐費(fèi) ;? ? ? ?借管理費(fèi)用 -招待費(fèi) 貸 應(yīng)付賬款? ?
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~