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請問待抵扣進(jìn)項(xiàng),跟待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)有什么區(qū)別

84784966| 提問時(shí)間:2022 05/09 09:39
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
你好,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還沒有認(rèn)證,待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了的留抵稅
2022 05/09 09:41
84784966
2022 05/09 09:49
如果公司上個(gè)月收到進(jìn)項(xiàng)5張發(fā)票,那我們抵扣了3張,剩下兩張是不是轉(zhuǎn)入待認(rèn)證?
李霞老師
2022 05/09 09:52
你好同學(xué),你可以轉(zhuǎn)入的,然后也可以不做賬的,就是說直接把這兩個(gè)發(fā)票留到后期,什么時(shí)候抵扣了,什么時(shí)候再做賬也是可以的。
84784966
2022 05/09 10:49
如果留在后期抵扣時(shí)候入賬,那前面銀行已付款的分錄怎樣做?
李霞老師
2022 05/09 10:53
你好,你可以先借應(yīng)付賬款貸銀行存款。
84784966
2022 05/09 11:10
老師?這樣應(yīng)付賬款不是負(fù)數(shù)了?
李霞老師
2022 05/09 11:14
正常的話,如果說你還有其他單位的往來業(yè)務(wù),你的應(yīng)付賬款和技術(shù)只要是正數(shù)就可以了,如果說你發(fā)現(xiàn)是負(fù)數(shù)的話,你可以借預(yù)付賬款的。
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