問題已解決

老師,如果單位買月餅給員工發(fā)過節(jié)福利 。 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸現(xiàn)金 這樣做么 為什么不能只做后面這一步,我要是做賬我就只能做后面這一步,很多分錄我都犯這個(gè)毛病,老師怎么能做好分錄呢

84784970| 提問時(shí)間:2022 05/06 14:35
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
可以這樣做 也可以直接做 借管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸現(xiàn)金
2022 05/06 14:36
84784970
2022 05/06 15:05
但是就沒有應(yīng)付職工薪酬了啊 有的老師說需要做這一步
84784970
2022 05/06 15:09
老師資產(chǎn)負(fù)債表里,應(yīng)付賬款。是應(yīng)付貸方余額加預(yù)付貸方余額么,預(yù)付賬款不是資產(chǎn)類么 為什么事預(yù)付賬款的貸方余額呢
樸老師
2022 05/06 15:23
通過應(yīng)付職工薪酬要合并工資交個(gè)稅
84784970
2022 05/06 15:28
還有我們計(jì)提固定資產(chǎn)折舊,是因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)錢多使用年頭多,不能直接從利潤(rùn)扣除,所以每個(gè)月做一點(diǎn)費(fèi)用,為了聰利潤(rùn)里面扣除么,減少利潤(rùn)么
樸老師
2022 05/06 15:36
同學(xué)你好 對(duì)的 就是為了均衡這個(gè)折舊的金額
84784970
2022 05/06 16:50
但是我做分錄很多時(shí)候只做一步怎么辦,我做不出來之前那步
樸老師
2022 05/06 17:00
需要按照步驟來做
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