問題已解決

不會寫會計分錄

m9638766| 提問時間:2022 04/29 09:23
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注會會計老師
金牌答疑老師
職稱:注會
1、借:應(yīng)收票據(jù)? 56500 貸:主營業(yè)務(wù)收入? 50000 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)6500 2、借:應(yīng)收賬款67200 貸:主營業(yè)務(wù)收入? 59400 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)7800 3、借:主營業(yè)務(wù)收入12500 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)1625 貸:銀行存款14125 4、購買方取得紅字發(fā)票時做會計分錄: 借:庫存商品5000 ? ? ? ?應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)650 貸:銀行存款等5650 5、借:銀行存款67200 貸:應(yīng)收賬款67200 6、借:銷售費用6000 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)360 貸:銀行存款6360 7、借:主營業(yè)務(wù)成本2500 貸:庫存商品2500 8、借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交消費稅43500 ——應(yīng)交城市維護建設(shè)稅4690 ——應(yīng)交教育費附加2010
2022 04/29 10:04
m9638766
2022 04/29 10:43
第二題應(yīng)收賬款金額為啥不是67800
m9638766
2022 04/29 10:43
第七題金額為啥不是52500 還有的老師說不應(yīng)該期末一起結(jié)轉(zhuǎn)也沒做會計分錄
注會會計老師
2022 04/29 10:48
現(xiàn)金折扣沖減交易價格,所以預(yù)計在20內(nèi)付款,所以1%沖減收入。第七題應(yīng)該是需要分別乘以對應(yīng)的銷售的數(shù)量,上面分錄只寫了對應(yīng)的單件的成本,還需要乘以對應(yīng)的數(shù)量,根據(jù)您給出的題目只是要求對應(yīng)的每筆業(yè)務(wù)的分錄,沒有要求期末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄。
m9638766
2022 04/29 10:50
對應(yīng)的數(shù)量,所以金額是52500?
m9638766
2022 04/29 10:50
對應(yīng)的數(shù)量,所以金額是52500?
注會會計老師
2022 04/29 10:59
13*1500+30*1000=49500,甲產(chǎn)品出售了20件,當月退了2件,但是上個月銷售的也退回來了5件,所以對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的應(yīng)該是13件,乙產(chǎn)品沒有退貨按照30件進行計算。
m9638766
2022 04/29 11:20
老師那個營業(yè)利潤咋算
注會會計老師
2022 04/29 12:02
營業(yè)利潤=營業(yè)收入-營業(yè)成本-稅金及附加-銷售費用-管理費用-研發(fā)費用-財務(wù)費用-資產(chǎn)減值損失-信用減值損失+其他收益+投資收益+凈敞口套期收益+公允價值變動收益+資產(chǎn)處置收益 50000+59400-6000-49500-50200=3700
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