問題已解決

老師,這個是填出口退稅申報時自檢疑點(diǎn)。。。這個要怎么調(diào)整

84785010| 提問時間:2022 04/28 19:35
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你增值稅報表上填了不得免征和抵扣的稅額,你的退稅匯總表沒填這個數(shù)據(jù)
2022 04/28 19:53
84785010
2022 04/29 10:12
但這個以前的,最近兩年都沒有,免抵退匯總表之前都沒有申報
張壹老師
2022 04/29 10:40
你好,那就是你的增值稅報表填錯了,你看一下你的增值稅報表
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