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應(yīng)交增值稅銷項稅在貸方怎么寫

84784966| 提問時間:2022 04/28 15:16
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,比如銷售貨物時 借,銀行存款等 貸,主營業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷項稅額;
2022 04/28 15:16
84784966
2022 04/28 15:34
這個稅的地方不明白
立紅老師
2022 04/28 15:36
同學(xué)你好,期末銷項大于進(jìn)項的差額,需要通過應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅中
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