問題已解決

幫客戶代付的運費,借:其它應收款-客戶運費,貸方是什么科目呢?

84785022| 提問時間:2022 04/14 15:41
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問您是銀行存款支付的還是庫存現(xiàn)金支付的
2022 04/14 15:41
84785022
2022 04/14 15:45
是168網(wǎng)上購貨,供應商直接發(fā)貨給我公司的客戶,供應商的這筆運費和貨款是我公司給,我公司再收回對應的運費
bamboo老師
2022 04/14 15:47
您公司是銀行存款支付的嗎?
84785022
2022 04/14 16:05
轉(zhuǎn)**或者直接支付寶轉(zhuǎn)賬 是采購的私人賬,后期他再報銷
bamboo老師
2022 04/14 16:06
借:其它應收款-客戶運費,貸 其他應付款-采購
84785022
2022 04/14 16:07
例如供應商貨款500%2b運費10元=510元,他轉(zhuǎn)510元給供應商,客戶的貨款是1000元,我公司收款時貨款1000和快遞費10分開收。
bamboo老師
2022 04/14 16:08
那您付款的時候就借:其它應收款-客戶運費,貸 其他應付款-采購 收回款項 借:銀行存款10 貸:其他應收款10 然后報銷 借:其他應付款-采購10 貸:銀行存款10 這樣處理就好了啊
84785022
2022 04/14 16:54
如果是公司直接付給供應商貨款和運費,分錄要怎么做呢
84785022
2022 04/14 16:55
另個還有個問題:有個客戶的期初數(shù)掛賬時掛多了418元,應該怎么調(diào)賬呢
bamboo老師
2022 04/14 17:06
公司直接付給供應商貨款和運費,分錄 借 應付賬款 借 其他應收款 貸 銀行存款
bamboo老師
2022 04/14 17:06
客戶的期初數(shù)掛賬時掛多了418元 請問對應科目是什么
84785022
2022 04/14 17:12
應收賬款掛多了418元
bamboo老師
2022 04/14 17:14
應收賬款掛多了418 對應還有個科目呢?你只多應收賬款 資產(chǎn)負債表不會平啊
84785022
2022 04/14 17:18
應收賬款對應的科目是主營業(yè)務收入和應交稅費?你說會是嗎?
bamboo老師
2022 04/14 17:20
是做賬多掛 對應就是主營業(yè)務收入跟應交稅費 如果是期初錄入多錄進去 就不一定了
84785022
2022 04/14 17:25
是直接掛賬上去的
bamboo老師
2022 04/14 17:27
直接掛賬上去的 是寫的分錄 還是期初錄入?
84785022
2022 04/14 17:28
就是做借:主營業(yè)務收入369.91跟應交稅費48.09,貸應收賬款418元 直接做憑證沖銷嗎?
bamboo老師
2022 04/14 17:57
借 應收賬款-418 貸 主營業(yè)務收入-369.91 貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額-48.09
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~