問題已解決

老師,我這個是建筑工程公司,去年暫估的材料,到年底都沒有材料票,年初他給我代開了幾萬的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我是想問,我怎么把勞務(wù)費(fèi)沖減材料呢,我怎么做賬呢!去年的材料,都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了。

84784970| 提問時間:2022 04/13 17:36
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你一開始暫估的時候,是不是借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估?
2022 04/13 17:38
84784970
2022 04/13 21:16
老師,像建筑工程公司做成本一般怎么做呢!
李霞老師
2022 04/14 09:25
成本的話,有的是直接做到主營業(yè)務(wù)成本里了。
李霞老師
2022 04/14 09:25
你得看你用什么會計(jì)準(zhǔn)則來做賬,有的是要先寄到合同履約成本里,
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