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郭老師,去年暫估了材料,也結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在票進來了,要怎么做賬

84785037| 提問時間:03/23 16:13
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,把之前暫估材料入賬的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做購進材料的分錄。 如果之前結(jié)轉(zhuǎn)的材料金額有錯誤,也需要同步做相應的調(diào)整?
03/23 16:19
84785037
03/23 16:56
老師怎么做分錄能幫忙寫下嗎
鄒老師
03/23 17:31
你好,把之前暫估材料入賬的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做購進材料的分錄。 借:應付賬款—暫估,貸:原材料 借:原材料,貸:銀行存款等科目。 如果之前結(jié)轉(zhuǎn)的材料金額有錯誤,也需要同步做相應的調(diào)整 借:生產(chǎn)成本,貸:原材料(或相反分錄)
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