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請問老師,去年暫估材料已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),今年發(fā)票到了怎么做賬

84785003| 提問時(shí)間:2023 01/28 20:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
借應(yīng)付賬款 貸原材料, 借原材料應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸應(yīng)付賬款
2023 01/28 20:32
84785003
2023 01/28 20:36
好的,結(jié)轉(zhuǎn)的成本不需要?jiǎng)訂?/div>
郭老師
2023 01/28 20:38
暫估和發(fā)票一致的可以不用調(diào)整。
84785003
2023 01/28 20:39
暫估多了,發(fā)票少了,沖紅后的差額怎么辦?
郭老師
2023 01/28 20:40
你好,當(dāng)時(shí)完整的分錄怎么做的?你暫估入庫到結(jié)轉(zhuǎn)成本的完整的分錄。
84785003
2023 01/28 20:42
借:工程施工—直接材料 貸:應(yīng)付賬款—xx 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工—直接材料
郭老師
2023 01/28 20:48
借應(yīng)付賬款, 貸工程施工, 借工程施工 貸以前年度損益調(diào)整, 借工程施工 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸應(yīng)付賬款, 借以前年度損泥調(diào)整 貸工程施工 這個(gè)差額在以前年度損益調(diào)整里面匯算清繳的時(shí)候,多暫估了調(diào)增 少暫估了的調(diào)減
84785003
2023 01/28 20:50
好的,以前年度損益調(diào)整小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則可以用嗎?
郭老師
2023 01/28 20:51
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有這個(gè)科目的,用利潤分配未分配利潤代替。
84785003
2023 01/28 20:55
好的,謝謝老師
郭老師
2023 01/28 20:57
不用客氣,工作愉快
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