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老師,我去年暫估的原材料,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,我今年想把這些暫估沖紅,應(yīng)該怎么做分錄?

84784996| 提問時間:01/04 16:24
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款
01/04 16:26
84784996
01/04 16:32
那就是沖紅的時候不能直接沖成本嗎?
易 老師
01/04 16:35
同學(xué)您好,已經(jīng)實(shí)現(xiàn)銷售可以直接沖成本
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