問題已解決
老師,想請教一下,發(fā)現(xiàn)把去年12月份的飛機票的計算抵扣算錯了,多算了90.5,的進項稅,導致多抵扣了,如何更正???
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速問速答你好,可以去修改12月份進項
也可以下個月進項轉(zhuǎn)出
2022 03/29 07:56
67170077
2022 03/29 07:59
老師,修改12月份的進項稅,是指賬務處理嗎?賬務處理修改了,增值稅的申報表怎么修改?。?/div>
郭老師
2022 03/29 08:01
你好,不是修改申報表。
借以前年度損益調(diào)整
貸應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
借利潤分配未分配利潤
貸以前年度損益調(diào)整
匯算清繳,增加你的費用,減少利潤。
67170077
2022 03/29 08:03
那意思就是不修改去年12月份的申報表,只是本月申報增值稅的時候,有90.5元的進項稅轉(zhuǎn)出
郭老師
2022 03/29 08:09
好對的是的是這么做的。
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