問題已解決
我這邊12月份增值稅進(jìn)項加計抵減沒有申報,稅款1月已經(jīng)交,然后3月份更正申報的,稅款未退回,我應(yīng)該怎么做賬
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速問速答你好,學(xué)員,這個實際退回在做賬,建議
2022 03/25 09:56
84785024
2022 03/25 10:13
好的。要是稅款抵減下期的話我改怎么做
冉老師
2022 03/25 10:14
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(加計扣除
貸其他收益
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