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老師!你好!出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷后,去年開的是零稅率發(fā)票,稅務師老師說不行,讓我補稅,調(diào)賬,會計分錄怎么做?

84785014| 提問時間:2022 03/02 11:26
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,是按13%的稅開票,不是0稅率開票.紅沖零稅率發(fā)票,重開增值稅發(fā)票
2022 03/02 11:29
84785014
2022 03/02 11:30
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費增值稅。 以前年度損益調(diào)整沒有這個科目
84785014
2022 03/02 11:32
稅務老師說不需要重新開,只要調(diào)整賬目
張壹老師
2022 03/02 11:35
你好,轉(zhuǎn)內(nèi)銷不開票按未開票處理,要申報增值稅的 貸:主營業(yè)務收入 負數(shù) 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅
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