問題已解決
老師,我想問一下,我跨年工資多計提了,怎么調(diào)?金額比較少,分錄怎么寫
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速問速答你好,你可以,嗯您及題的時候是不是借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬???你反向沖減的時候可以借應(yīng)付職工薪酬貸利潤分配未分配利潤。
2022 02/18 11:53
84785009
2022 02/18 11:56
借銷售費用,其他應(yīng)收款代扣代交社保貸應(yīng)付職工薪酬
李霞老師
2022 02/18 12:00
嗯,那就是借應(yīng)付職工薪酬貸利潤分配,未分配利潤銷售費用的話,也是用利潤分配未分配利潤去代替的。
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