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老師,我想問下我們公司第一次開6%的技術服務費,增值稅如何申報呢?附表1勞務收入6%沒有呢

84784976| 提問時間:2022 02/08 15:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好在附表一一般計稅6%服務一欄里面填寫。
2022 02/08 15:38
84784976
2022 02/08 15:42
這一欄嗎為啥不讓填[破涕為笑]
郭老師
2022 02/08 15:44
你好,你是不是沒有6%的增值稅稅種認定?
84784976
2022 02/08 15:49
沒有認定,發(fā)票開出來了咋辦
郭老師
2022 02/08 15:49
你只要你稅務局給你認定上。
郭老師
2022 02/08 15:50
沒有認定的,你有這個經(jīng)營范圍嘛,只要不是超范圍經(jīng)營可以。
84784976
2022 02/08 16:08
有經(jīng)營范圍的,正常是銷售貨物的,技術服務偶爾開下
郭老師
2022 02/08 16:09
那就需要找你專管員,給你增加一個增值稅的稅種認定就行。
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