當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
在年末損益結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候我把損益類科目直接轉(zhuǎn)到未分配利潤中,現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)賬翻賬了,我要怎么辦
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答您好,損益類科目要先結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤再結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,如果年末的時(shí)候直接結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,只要金額沒有錯(cuò)誤,也沒必要再改了
2022 02/07 16:09
84784959
2022 02/07 16:19
但是現(xiàn)在年初,未分配利潤期末余額在借方,期末凈值和本期發(fā)生額不等,就會(huì)導(dǎo)致利潤表本年累計(jì)是錯(cuò)誤的,資產(chǎn)負(fù)債表也配不平。
孫燃老師
2022 02/07 16:40
同學(xué)你是軟件做賬還是手工帳?
閱讀 369