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例: 6月份進(jìn)項大于銷項 進(jìn)項60萬銷項40萬 留底20萬 當(dāng)月月底沒做憑證 7月份進(jìn)項 4萬 銷項48萬 7月月底。該如何做分錄

84785038| 提問時間:2022 01/18 15:24
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徐悅
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)24 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅24
2022 01/18 15:26
84785038
2022 01/18 15:27
結(jié)轉(zhuǎn)損益和 結(jié)轉(zhuǎn)成本這樣記得行不哇?
徐悅
2022 01/18 15:28
可以的,沒有問題的
84785038
2022 01/18 15:32
不對啊,這樣保存不了
徐悅
2022 01/18 15:39
您把結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品那個分錄,做到別的憑證號上面去
84785038
2022 01/18 15:51
我這樣做是不是不對呀?
徐悅
2022 01/18 20:13
第三個分錄錯誤,其余的都對
徐悅
2022 01/18 20:13
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(未交增值稅轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
84785038
2022 01/19 09:47
把第三筆刪了就對了哈 如果把他改成借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(未交增值稅轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 就和最后一筆一樣的了
徐悅
2022 01/19 09:56
嗯,是的,刪掉就對了的
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