問題已解決

我是知識產(chǎn)權公司的會計,就是兩個知識產(chǎn)權公司互相代交官費給國家,然后就是這個往來賬,特別亂,不知道怎么理順, A公司幫B交,然后收到收據(jù) 收據(jù)抬頭開B, 收據(jù)B當成本,A當代繳費用的憑證,這個往來款,成本款,怎么入賬呢,往來又怎么記賬呢

oyyy78| 提問時間:2022 01/14 14:24
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佟老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
借其他應收款-b 貸銀行存款 a不能做成本的,要b做成本 借成本費用 貸其他應付款——a
2022 01/14 14:26
oyyy78
2022 01/14 14:28
憑證后面付什么資料 有什么注意的地方呢?
佟老師
2022 01/14 14:29
借其他應收款-b 貸銀行存款 付銀行回單 借成本費用 貸其他應付款——a 發(fā)票 可以寫一個代付協(xié)議
oyyy78
2022 01/14 14:31
A公司幫忙 交官費給國家知識產(chǎn)權局的時候,寫的分錄 ,是 借 其他應收款 代 銀行存款 ? 還是說 借 其他應付款-官費 代銀行存款?
佟老師
2022 01/14 14:33
借 其他應收款 代 銀行存款 ? ,你們是沒用其他應收款這個科目嗎
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