問題已解決

老師 你好 請教一下 已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)被稅務(wù)要求做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,10月認(rèn)證的,22年1月申報時(申報的是21年12月份)要求做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,同時提供12月份調(diào)整這筆分錄的記賬憑證,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄我要怎么做,1月份申報時有留底稅額,又該怎么處理

84784967| 提問時間:2022 01/10 09:28
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王老師1
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)從業(yè)資格
學(xué)員您好,10月認(rèn)證時的會計(jì)分錄怎么做的?
2022 01/10 09:29
84784967
2022 01/10 09:33
正常做呀,借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交 增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:預(yù)付賬款
王老師1
2022 01/10 09:36
學(xué)員您好 借:原材料 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 1月申報時有留抵,你把進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”即可,該科目期末為借方余額
84784967
2022 01/10 15:27
借:原材料 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),這筆金額是藍(lán)字嗎 老師
王老師1
2022 01/10 15:45
學(xué)員您好,是藍(lán)字的 你這樣理解,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就是進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣,所以增加原材料的價值
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