問(wèn)題已解決

老師,你好,請(qǐng)問(wèn)下以前年度的銷項(xiàng)稅誤入到銷項(xiàng)稅額抵減怎么調(diào)整啊

84785003| 提問(wèn)時(shí)間:2022 01/07 17:03
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,根據(jù)你的描述,現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2022 01/07 17:05
84785003
2022 01/07 17:06
跨年了 是去年的
84785003
2022 01/07 17:11
需不需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整
鄒老師
2022 01/07 17:12
你好,這個(gè)調(diào)整分錄不涉及損益性質(zhì)的科目,不需要通過(guò)??以前年度損益調(diào)整 科目核算的。
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