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請教老師,這里的12月份印花稅應(yīng)納稅額是309.06,需要繳納稅款。請問下面年申報的印花稅是不是信息采集的時候計稅依據(jù)填寫0呢 ?這樣年申報的時候就不需要繳納稅款了,因為稅款都繳納過了?

84784978| 提問時間:2022 01/07 10:04
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ?你們實際業(yè)務(wù)涉及了那些印花稅 ; 正常印花稅都是先采集后在去申報的; 不應(yīng)該是0報的 。 除非你有申報期? 之前? ?繳納過稅費申報過了;? 現(xiàn)在才可以0報的??
2022 01/07 10:12
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