問(wèn)題已解決

報(bào)稅的時(shí)候填入免稅銷售額之后下面會(huì)自動(dòng)未達(dá)起征點(diǎn)稅額,但是是按3%計(jì)算的,實(shí)際支出的稅額是按1%算的,這個(gè)不一致怎么填寫

84785003| 提問(wèn)時(shí)間:2022 01/04 16:06
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森林老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué),你好,這個(gè)是正常的,因?yàn)槠髽I(yè)實(shí)實(shí)在在是減了三個(gè)點(diǎn),不用管他,系統(tǒng)就是這樣的。l
2022 01/04 16:06
84785003
2022 01/04 16:12
好的,謝謝,那就按系統(tǒng)給出的稅額直接申報(bào)是吧?我這么填報(bào)的話,顯示我稅額為0,實(shí)際上我交了1%的稅
森林老師
2022 01/04 16:14
你交稅了?你確定?不超四十五萬(wàn)不是免稅的嗎,你是開了專票了?
84785003
2022 01/04 16:18
開增值稅普通發(fā)票,對(duì),沒超過(guò)限額,不用交稅
森林老師
2022 01/04 16:23
那你上面寫著你交了1%稅==============我這么填報(bào)的話,顯示我稅額為0,實(shí)際上我交了1%的稅 報(bào)表沒有問(wèn)題,就是這樣的了
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