問(wèn)題已解決

您好, 公司在一個(gè)月收的物業(yè)費(fèi),如何開(kāi)票記賬?月末收到,記到上個(gè)月,我明白,但是開(kāi)票的增值稅,要記入當(dāng)月?

keed| 提問(wèn)時(shí)間:2021 12/14 15:53
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美橙老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
開(kāi)票收入的增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,次月申報(bào)納稅。
2021 12/14 15:54
keed
2021 12/14 15:57
請(qǐng)問(wèn)能具體寫(xiě)一下分錄嗎?
美橙老師
2021 12/14 16:05
假定無(wú)進(jìn)項(xiàng),分錄 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
keed
2021 12/14 17:54
如果有進(jìn)項(xiàng),請(qǐng)問(wèn)分錄怎么寫(xiě)?
美橙老師
2021 12/14 17:56
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(可在借方) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
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