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你好老師,我現(xiàn)在需要申報(bào)那個(gè)印花稅,印花稅這個(gè)計(jì)稅金額,我是寫那個(gè)銷項(xiàng)還是寫進(jìn)項(xiàng)還是寫他倆的差額呢?就是這個(gè)計(jì)稅金額這兒,我不明白這個(gè)數(shù)據(jù)我該怎么填。

84785003| 提問時(shí)間:2021 12/14 09:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你們主營(yíng)是什么行業(yè)的?
2021 12/14 09:43
郭老師
2021 12/14 09:43
看下你稅務(wù)局的口徑。
郭老師
2021 12/14 09:43
工業(yè)的按照收入加上成本來繳納,但是有一個(gè)70%的折扣。
84785003
2021 12/14 09:46
我們制造業(yè)就是銷項(xiàng)和材料采購進(jìn)項(xiàng)之和嗎?
郭老師
2021 12/14 09:49
是的,是這么做的,是這么理解的。
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