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稅務(wù)會(huì)計(jì)分析題

m6631_63318| 提問(wèn)時(shí)間:2021 12/13 19:33
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恒山老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
學(xué)員您好,該公司的會(huì)計(jì)處理是錯(cuò)誤的,在實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入時(shí),應(yīng)該同步計(jì)提增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額,記入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)科目中,該公司將實(shí)現(xiàn)的稅金記入其它應(yīng)付款,其意圖可能是為了延遲稅款繳納、人為調(diào)劑增值稅納稅時(shí)間或者少繳稅金,這種行為是違反稅收法律規(guī)定的,一旦被稅務(wù)部門(mén)發(fā)現(xiàn),會(huì)被認(rèn)定為虛假納稅申報(bào),給企業(yè)帶來(lái)被補(bǔ)稅、加收滯納金、稅務(wù)行政處罰,甚至被認(rèn)定為偷稅,會(huì)給企業(yè)經(jīng)濟(jì)和聲譽(yù)上帶來(lái)嚴(yán)重的不利影響。
2021 12/13 22:08
m6631_63318
2021 12/13 22:19
謝謝老師的,解答
恒山老師
2021 12/13 22:20
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,請(qǐng)為本次答復(fù)進(jìn)行評(píng)價(jià)
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