問題已解決
各位老師,想請教下,增值稅加計抵減10%的企業(yè),如果一直都是留抵稅額,每月這個加計抵減怎么處理呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,將這部分轉入其他收益科目
2021 12/09 15:38
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2021 12/09 15:48
是實際繳納增值稅時,按應納稅額借記“應交稅費——未交增值稅”等科目,按實際納稅金額貸記“銀行存款”,還是不管繳納不繳納增值稅都做這一筆
樂多老師
2021 12/09 16:06
每月做,直到優(yōu)惠政策取消
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