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老師您好 我想問下發(fā)工資的時(shí)候按稅前工資發(fā)了 怎么處理 交個(gè)稅的時(shí)候怎么計(jì)提個(gè)稅

84784985| 提問時(shí)間:2021 12/09 11:07
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師
您好!你多發(fā)的部分,計(jì)入到其他應(yīng)收款就好了
2021 12/09 11:10
84784985
2021 12/09 11:15
借:其他應(yīng)收款 貸:個(gè)人所得稅 借:個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 是這樣嗎?
宋生老師
2021 12/09 11:21
你好!不是,是借應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款? 貸銀行存款
84784985
2021 12/09 11:41
比如工資6000 個(gè)稅30 計(jì)提 借:管理費(fèi)用-管理人員工資 6000 貸:應(yīng)付職工薪酬6000 發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬 6000 貸:銀行存款6000 扣個(gè)稅的時(shí)候怎么做分錄
宋生老師
2021 12/09 11:51
你好!你應(yīng)該是紅字沖減之前的分錄,然后再重新做借應(yīng)付職工薪酬6000 貸銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 再借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸銀行存款
84784985
2021 12/09 12:43
工資發(fā)了6000 銀行存款就是6000 個(gè)稅沒數(shù)呀
宋生老師
2021 12/09 13:20
您好!你那個(gè)分錄做錯(cuò)了啊,實(shí)際不應(yīng)該給他那么多,只給應(yīng)付職工實(shí)際拿了,還有一部分要交稅
84784985
2021 12/09 13:44
您的意思是這樣嗎? 計(jì)提 借:管理費(fèi)用-管理人員工資 6000 貸:應(yīng)付職工薪酬6000 發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬 5970 其他應(yīng)收款30 貸:銀行存款6000
84784985
2021 12/09 13:51
發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬 6000 其他應(yīng)收款30 貸:銀行存款6000 個(gè)稅30
84784985
2021 12/09 13:53
是這樣的嗎老師
宋生老師
2021 12/09 15:37
你好!你做的這個(gè)不對。這樣,你如果之前的不想改,現(xiàn)在就,借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 然后公司代他繳納個(gè)稅的時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸銀行存款
84784985
2021 12/09 17:06
之前的改啥呀 我不明白您的意思
84784985
2021 12/09 17:08
就是正常計(jì)提了6000 個(gè)稅有30 發(fā)工資發(fā)了6000 這時(shí)候分錄怎么寫 等到扣個(gè)稅的時(shí)候分錄又怎么寫
宋生老師
2021 12/09 17:09
你好!是這樣,你正常計(jì)提了6000,然后他要交30個(gè)稅,你就不能發(fā)給他6000. 如果你發(fā)了,就應(yīng)該收回這個(gè)30.明白嗎?
84784985
2021 12/09 18:55
收回只能從下月工資扣了呀
宋生老師
2021 12/10 07:51
你好!是的。所以我上面建議你,先紅字沖減你之前的分錄,然后按正確的重新做借應(yīng)付職工薪酬6000 貸銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 再借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸銀行存款 最火,借其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
84784985
2021 12/10 08:57
您能把數(shù)字也寫上嗎 因?yàn)榘l(fā)工資的時(shí)候發(fā)了6000 個(gè)稅就成0了 我不知道您這分錄后面跟的金額是怎么寫的
宋生老師
2021 12/10 08:58
你好!你不用管你之前是怎么做的你之前做的全部紅字沖減掉 借應(yīng)付職工薪酬6000 貸銀行存款5970? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅30 再借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅30 貸銀行存款30 最火,借其他應(yīng)收款30 貸:銀行存款30
84784985
2021 12/10 09:34
那這樣是不是也可以呢
宋生老師
2021 12/10 09:34
你好!可以的。只是最后那個(gè)數(shù)字是30
84784985
2021 12/10 10:37
那如果個(gè)稅不用員工退回來了 公司來承擔(dān) 怎么做分錄呢
宋生老師
2021 12/10 10:40
你好!這部分就計(jì)入營業(yè)外支出。
84784985
2021 12/10 10:49
借 營業(yè)外支出 貸 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交個(gè)稅 借應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交個(gè)稅 貸銀行存款 是這樣嗎
宋生老師
2021 12/10 10:52
你好!是的。就是這樣了
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