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老師可以問你一下,這個增值稅發(fā)票是怎么進(jìn)行個抵扣法呀?

84784976| 提問時間:2021 12/04 14:41
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文靜老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,會計學(xué)講師
同學(xué),你好 比如銷售方做 借銀行存款11300 貸主營業(yè)務(wù)收入10000 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)1300 購買方做 借庫存商品10000 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)1300 貸銀行存款11300 這里的借進(jìn)項稅就是抵扣,需要在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺中認(rèn)證
2021 12/04 14:43
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